DFB0081/21 |
df SPP Bratislava záloha na plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
600,00 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
77,76 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
88,63 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21 |
df 89 CNS internet 40/40 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
433,18 € |
01.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0078/21 |
Profesia Bratislava DF inzercia na pracovnú ponuku |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Profesia, spol s. r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
29.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/21 |
Doxx Žilina df stravné lístky na 7/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
711,64 € |
26.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/21 |
FerLuk Hlohovec DF čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
FERLUK -profesiinálna hygiena |
44711191 |
|
75,56 € |
21.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/21 |
MG PZS Trenčín - účastnícky poplatok školenie prvej pomoci |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MG PZS s.r.o. |
36297143 |
|
54,00 € |
18.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/21 |
Hvezdarna a planetarium Brno -ucastnicky poplatok festival 27.-30.7.2021 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Hvezdárna a planetárium Brno |
00101443 |
|
60,00 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/21 |
Doxx Žilina df stravné lístky na 6/21 doobjednávka |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
47,98 € |
16.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
43,13 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/21 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec -vodné a stočné 5/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
32,09 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/21 |
Pavol Šišolák Závod-demontáž a montáž klímatizačnejjednotky a spustenie do prevádzky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Pavol Šišolák |
34475036 |
|
150,00 € |
09.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/21 |
Doxx Žilina df stravné lístky na 6/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
691,65 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/21 |
BOMBOL -justáž a regenerácia Casdsegrain Zeiss 600 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Mgr. Veronika Dubovská BOMBOL |
53674910 |
|
400,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/21 |
Df SOS technická Galanta - výroba slnečných hodín |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Stredná odborná škola Galanta |
00158984 |
|
254,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/21 |
SOZA-autor.odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
02.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/21 |
df SPP Bratislava záloha na plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
600,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/21 |
Profesia Bratislava df zverejnenie pracovnej ponuky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Profesia, spol s. r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/21 |
DF FerLuk Hlohovec - čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
FERLUK -profesiinálna hygiena |
44711191 |
|
116,45 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
77,76 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/21 |
Magna Piešťany df elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
88,63 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/21 |
Slovak Telekom pevná linka 5/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
22,54 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/21 |
O2 Bratislava- mobily 5/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/21 |
Proxima Bratislava-činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/21 |
Veolia df servisne a revizne cinnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
169,20 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/21 |
DRUZA Eduard Kadlec Hlohovec-rekonštrukčné a obnovovacie práce kancelár.priestorov v HaP |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Druza-Eduard Kadlec |
35108151 |
|
4 238,65 € |
28.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/21 |
Hvezdareň - Vodárenská spoločnosť Hlohovec df vodné a stočné apríl 2021 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
23,05 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/21 |
O2 Slovakia Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
42,00 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/21 |
Slovak Telekom Bratislava df pevná linka |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,05 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |