Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0075/24 DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. 36255556 55,45 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0085/24 DF VSE Košice plyn vyúčtovanie k 30.4.2024 ukončenie zmluvy Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 115,61 € 10.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1/2024 Dobrý deň, objednávame si u Vás službu na Letný Slnovrat na deň 22. 6. 2024 v čase od 14-21.00 hodiny na Hlohovskom Zámku pre 2 osoby. 1 osoba hasič a 1 osoba zdravotník. S pozdravom Daniela Ambrušová ekonóm HPMRS 033 7301828 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci 31872646 0,00 € 09.05.2024 09.05.2024 Objednávka
Zmluva č. 13/2024/HaPHl Memorandum o spolupráci Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec 1 36088269 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 0,00 € 07.05.2024 17.06.2024 Mgr. Karol Petrík riaditeľ Zmluva
DFB0074/24 DF DolisGoen Bratislava brožúry 70.výročie vzniku astronómie Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 DOLIS GOEN, s.r.o. 35732431 958,20 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0072/24 DF Miroslav Dvoran _Mido_Music production nájom hazer Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Miroslav Dvoran- MIDO-MUSIC PRODUCTIONS 33434701 180,00 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0071/24 DF Slovak Telekom Bratislava pevná linka TTSK Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Slovak Telecom a.s. 35763469 27,00 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0068/24 DF MVMEEenergy Slovakia Bratislava zálohy plyn od 1.5.2024 -zmena dodávateľa Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 627,00 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0070/24 DF encare Bratislava záloha energia Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 encare, s.r.o. 52302555 132,65 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0069/24 DF encare Bratislava záloha energia Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 encare, s.r.o. 52302555 148,06 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0073/24 DF MVMEEenerga Slovakia Bratislava Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 627,00 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0076/24 DF Veolia Ba servisné a revízne činnosti Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 213,60 € 01.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0067/24 DF Proxima Bratislava činnosť technika požiarnej ochrany Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PROXIMA s.r.o. 31377661 60,00 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0066/24 DF Panda Hlohovec biely a matny papier, strieborny Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PANDA MK 35111054 25,80 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0065/24 DF Panda Hlohovec VOD skicáre Ing. Ostradická Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PANDA MK 35111054 224,40 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0059/24 DF Maan Hlohovec diplomy Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 MAAN Reklama s.r.o. 46751831 127,56 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 DF Orange Bratislava mobily Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Orange Slovensko, a.s. 35697270 95,63 € 19.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Fa Panda Hlohovec CVOH 2024 ceny Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 PANDA MK 35111054 948,00 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 DF Agentúra 208, Hlohovec leták k 70.výročiu astronómie v Hc Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Agentúra 208, s.r.o. 36285323 196,80 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 DF Dušan Beláň BESAI Bojná HAF 2024 Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci 36088269 Dušan Beláň BESAI 11984724 5 206,20 € 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »