PRESIS s.r.o.


Informácie
  • Názov: PRESIS s.r.o.
  • IČO: 46376453
  • Adresa: Šoltésovej 14, 94059 Nové Zámky

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/18 Obj. WC papier, utierky, mydlo Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 02.03.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0073/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 619,85 € 13.03.2018 17.12.2018 Faktúra
0047/18 Obj. toaletný papier, utierky Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 23.04.2018 17.12.2018 Objednávka
DFP0042/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 1 053,47 € 26.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0237/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 156,82 € 12.06.2018 17.12.2018 Faktúra
0085/18 Utierky, mydlo do ŠS Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 06.06.2018 17.12.2018 Objednávka
0126/18 M rola utierka 30 ks, toal.papier mini 24 ks Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 15.08.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0331/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 149,40 € 16.08.2018 17.12.2018 Faktúra
0148/18 Obj. si u Vás - toaletný papier, utierky a tekuté mydlo Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 11.09.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0374/18 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 1 121,63 € 13.09.2018 17.12.2018 Faktúra
0010/17 ZZ utierky-2krt, Mrola-12ks, prémium mydlo-6ks Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 18.01.2017 17.12.2018 Objednávka
DFB0013/17 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 127,25 € 23.01.2017 17.12.2018 Faktúra
0020/17 Utierky do hlavnej kuchyne M-rola so stred.odvij. 24 ks Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 09.02.2017 17.12.2018 Objednávka
DFB0043/17 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 96,71 € 10.02.2017 17.12.2018 Faktúra
0032/17 toaletný papier Jumbo-20 kart., utierky tork-12 krt. Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 08.03.2017 17.12.2018 Objednávka
DFB0090/17 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 689,04 € 16.03.2017 17.12.2018 Faktúra
0048/17 Tork M rola utierka 18ks Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 30.03.2017 17.12.2018 Objednávka
DFB0110/17 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 72,53 € 03.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0076/17 Utierka M-rola 30ks, Toal.papier mini-24 ks Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 0,00 € 04.05.2017 17.12.2018 Objednávka
DFB0161/17 Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany 00162019 PRESIS s.r.o. 46376453 149,40 € 04.05.2017 17.12.2018 Faktúra
1 2 3 »