DFB0141/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
1,55 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0060/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
30.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
1,55 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0047/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
31,07 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
1,55 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0033/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
31,43 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
25,45 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0019/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
28,97 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
1,55 € |
10.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
29,35 € |
28.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/10 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
1,54 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0147/10 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
30.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |