DFB0472/23 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
354,89 € |
06.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/23 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
355,81 € |
04.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/23 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
352,73 € |
31.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
355,42 € |
09.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
356,58 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
355,37 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
356,58 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
361,93 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom, a.s. / T Mobile / |
35763469 |
|
357,34 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
353,57 € |
10.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
355,56 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
355,25 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
357,06 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
355,14 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
354,67 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/21 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
355,32 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/21 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
355,61 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/21 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
352,64 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
354,82 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/21 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
362,62 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |