Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0559/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike 17320615 100,00 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFP0044/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 83,24 € 31.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFP0043/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Kuchyňovo s. r. o. 36366048 -38,47 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0555/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Spojená škola, Rakovice 53638581 100,00 € 29.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0554/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 6 027,00 € 29.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0556/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 27,90 € 29.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFJ0465/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 587,17 € 29.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0468/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 299,71 € 29.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0466/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 517,69 € 29.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFJ0467/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 603,61 € 29.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0552/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 54,19 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0553/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 857,69 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0551/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 9,72 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0546/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 158,68 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0545/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 1 476,00 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0550/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CHOCOLOWE, s. r. o. 46606777 738,00 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0549/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WOOD - B s.r.o. 47916206 36,29 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0547/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 27,90 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0548/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 27,90 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFJ0462/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 505,60 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0463/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 552,89 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0460/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 461,82 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0461/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 083,19 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0464/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 662,76 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFJ0459/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 6 545,52 € 27.10.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0544/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 Grams Coffee s.r.o. 50737406 843,00 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0543/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 838,86 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0456/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GurmEko s.r.o. - organizačná zložka 44342705 92,04 € 23.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0454/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AGFOODS SK s.r.o. 34144579 1 500,02 € 23.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFJ0455/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 612,02 € 23.10.2025 29.10.2025 Faktúra