Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0276/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 613,66 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFP0025/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 103,95 € 31.05.2025 13.06.2025 Faktúra
DFJ0271/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 33,69 € 30.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0270/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 5 523,86 € 30.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0242/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 73,91 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0243/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. 36526568 150,00 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFJ0266/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VVM OBCHODNÁ s.r.o. 47717696 739,56 € 29.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0269/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VVM OBCHODNÁ s.r.o. 47717696 7 786,18 € 29.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0267/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 411,21 € 29.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0268/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 196,46 € 29.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0234/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 1 405,02 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0235/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 4 919,85 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0236/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 3 047,05 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0240/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 FARBENA, spol. s r.o. 36727598 22,09 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0237/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ROSE - obchodné zariadenie, s.r.o. 55924123 1 318,46 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0241/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PROFI VISION s. r. o. 47672072 158,50 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0239/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Ekotranz Voz s.r.o. 55315241 230,63 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0238/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 19,85 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0265/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 173,25 € 28.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0264/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 229,18 € 28.05.2025 17.06.2025 Faktúra
DFJ0263/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 168,50 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0261/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VVM OBCHODNÁ s.r.o. 47717696 6 595,39 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0262/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 707,83 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0260/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 288,75 € 26.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0258/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 570,02 € 26.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0233/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Summer co, s.r.o. 44127324 184,50 € 26.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0259/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 278,71 € 26.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0257/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 814,86 € 23.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFJ0255/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 4 386,80 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0232/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 epa solutions s. r. o. 51025167 356,70 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra