Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0384/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 1 315,96 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0381/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PP Catering spol. s r.o. 44605218 124,95 € 11.09.2025 23.09.2025 Faktúra
DFJ0380/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 242,17 € 11.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFJ0375/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 564,19 € 11.09.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0435/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Energie2, a.s. 46113177 428,83 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0436/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KVETY JM s.r.o. 47664614 885,00 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFJ0373/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 382,02 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0370/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 778,20 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0371/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 275,24 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0372/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1,18 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0437/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Encare, s.r.o. 52302555 -1 815,01 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFP0031/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Pavol Táborský a spol. 14104199 330,85 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0433/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 2 686,20 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0434/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 738,00 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0432/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 79,59 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFJ0368/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 559,89 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0369/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 2 614,78 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0431/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 11,00 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0430/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 3 950,27 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0429/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. 36252484 660,90 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFJ0358/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 267,75 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0362/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 725,83 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0364/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 303,23 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0365/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 213,96 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0360/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ENCIÁN lahôdky s.r.o. 47196131 49,98 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0363/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GASTROM s.r.o. 36792861 165,65 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0361/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 559,31 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0366/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 967,73 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0367/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 471,28 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFJ0359/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PP Catering spol. s r.o. 44605218 458,15 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra