Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0055/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WASCO - družstvo 48079707 1 435,35 € 05.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB0053/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 T Com 35763469 364,02 € 04.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0050/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 18,65 € 04.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0052/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 98,40 € 04.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0051/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0049/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 SANET 17055270 33,00 € 04.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB0054/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 223,86 € 04.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFB0048/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 17 803,82 € 03.02.2025 Faktúra
DFB0047/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Encare, s.r.o. 52302555 2 776,30 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0046/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. 36237922 186,39 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 20,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0040/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 25,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 25,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 25,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 25,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0044/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 25,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0045/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 25,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Insekta Pest Control s.r.o. 50596926 184,50 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 84,48 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0034/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 TRACO COMPUTERS s.r.o. 31421652 78,30 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0036/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 1 476,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 757,59 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0035/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 48,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFJ0050/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 831,07 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFJ0042/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 4 906,75 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFJ0043/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 879,91 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFJ0044/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 154,74 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFJ0045/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 847,12 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFJ0046/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 465,14 € 03.02.2025 18.02.2025 Faktúra