DFJ0085/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
481,54 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0084/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
241,75 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
454,65 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0083/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
329,30 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0082/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
367,26 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
361,62 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0080/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
144,51 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
69,70 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
173,50 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
542,09 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0077/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
351,29 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
490,32 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 088,97 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
375,43 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
203,02 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BONSAI SLOVAKIA |
37963678 |
|
350,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
-71,40 € |
14.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0009/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
172,30 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0071/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 475,84 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
5,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WESTWING |
815289147 |
|
214,90 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0008/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
81,72 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0066/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,16 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0067/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
165,65 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0068/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,74 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |