DFP0033/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
270,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
176,99 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 400,79 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
68,40 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0034/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
83,25 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
657,60 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 327,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
67,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
72,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
791,94 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
290,96 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 604,85 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
175,00 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0032/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 301,64 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-47 688,48 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 238,59 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
117,36 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
43,16 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0156/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 545,67 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0155/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 853,36 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
62,16 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0154/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
611,05 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0030/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
1 787,64 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0029/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
468,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0031/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 910,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-13 070,15 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
173,26 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |