Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0147/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 160,14 € 04.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0128/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 96,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0127/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 P.O.TECH RichardZomborsky 35351241 90,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0129/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 1 235,30 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0126/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Q7 digital media s.r.o. 36237141 283,18 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0125/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 RICOH-Slovakia s. r.o. 31331785 2 825,78 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFJ0146/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 643,36 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0144/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 149,64 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0142/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AGFOODS SK s.r.o. 34144579 964,73 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0141/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AGFOODS SK s.r.o. 34144579 989,03 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0140/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 2 862,99 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0145/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 932,95 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0143/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 369,92 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFP0027/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,34 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFP0026/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 600,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EnoVia s.r.o. 35951303 360,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Jozef Juhos 52287530 1 128,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Q7 digital media s.r.o. 36237141 249,50 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 508,32 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0124/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Transdata s.r.o 35741236 18,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Patak group s.r.o. 2023884753 63,94 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFP0028/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 48,26 € 27.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFJ0139/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OS - LEON, s.r.o. 45975418 835,68 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0135/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 469,54 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0136/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 170,00 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFP0024/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,69 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0116/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,34 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 REALEXPO, s.r.o. 36539350 360,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFP0025/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 285,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0118/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 150,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra