DFJ0190/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GEVIS, s.r.o. |
36328120 |
|
192,57 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0036/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
97,13 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0189/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
577,59 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0188/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 287,22 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0187/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
124,98 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
108,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0182/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
910,13 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0185/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 078,91 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0184/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,78 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0183/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
734,86 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0181/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
292,33 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0186/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
293,08 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0178/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 073,17 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
215,93 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
314,59 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
492,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Venény |
40201660 |
|
40,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0175/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
137,98 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0174/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
812,13 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0177/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,41 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
94,38 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0173/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 043,96 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MIC-ŠOLSKI HOTEL ASTORIA |
SI51691051 |
|
720,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0171/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
586,36 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0035/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
152,40 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
145,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0172/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |