DFJ0133/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,74 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0132/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
326,23 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ALBINUS s.r.o. |
51433257 |
|
137,50 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
280,30 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
890,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,60 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
24,19 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0127/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
42,80 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0125/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 776,58 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0126/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
283,47 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0123/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 275,94 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0124/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
797,54 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
78,67 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
120,11 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
90,36 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0122/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 482,90 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 516,79 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
274,45 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CHOCOLOWE, s. r. o. |
46606777 |
|
1 872,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
3 422,40 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kosodrevina, s.r.o. |
36267775 |
|
18 010,00 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
596,91 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
470,27 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 420,00 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
64,85 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
134,40 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
52,85 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |