DFJ0208/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 394,34 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0205/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
170,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0038/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
51,38 € |
06.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
261,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 864,56 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0197/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
493,73 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0203/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
452,31 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0202/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 531,31 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0201/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
531,16 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0198/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
3 104,12 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0200/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
414,92 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0199/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
900,35 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0037/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
318,65 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
96,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
127,40 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
339,14 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
31421652 |
|
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
630,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0196/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
328,04 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 416,54 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 440,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
282,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0194/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 021,47 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0195/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
214,17 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0191/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
746,28 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0192/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,76 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0193/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
474,33 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |