Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0221/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 270,00 € 15.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0193/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ASOCIÁCIA SREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL SLOVENSKA 37857665 30,00 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0192/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Coffee partners s.r.o. 46127526 35,64 € 14.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0190/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Encare, s.r.o. 52302555 235,03 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0189/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0188/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PORADCA PP VUB 31592503 165,92 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0187/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PORADCA PP VUB 31592503 228,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFJ0215/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 665,77 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFJ0216/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 399,95 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0191/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -4 397,42 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0186/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 Grams Coffee s.r.o. 50737406 453,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFJ0213/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 1 923,10 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ0214/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 602,56 € 10.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0184/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. 44397968 806,88 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0183/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 6 027,04 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0185/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Ice service s.r.o. 46548360 1 192,50 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0182/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0181/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. 36252484 1 837,50 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0212/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 413,62 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ0211/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 238,78 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFP0040/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WASCO - družstvo 48079707 2 156,76 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFP0042/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MSI spol. s. r.o. 31343015 15,84 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFP0041/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 97,13 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFJ0209/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 298,93 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFP0039/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Pavol Táborský a spol. 14104199 140,92 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0179/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. 36237922 189,82 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0180/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Slovak Telecom Slovensko , a.s. 35763469 356,64 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFJ0207/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 828,22 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ0206/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 406,31 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ0204/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 3 928,25 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra