Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0173/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 812,27 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0552/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Agentúra 208, s.r.o. 36285323 1 016,58 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0551/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 News and Media Holding a.s. 47256281 540,00 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFJ0499/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 321,75 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFP0169/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 1 042,34 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFP0170/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 18,72 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0549/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 STAVEBNINY STAMIX, a.s. 36246662 11 773,44 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFP0172/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 85,07 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0500/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 102,12 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFP0168/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Martin GRZNÁR - PROFI KRTKO 43269176 252,00 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFP0171/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WASCO - družstvo 48079707 1 346,95 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0550/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Ekotranz Voz s.r.o. 55315241 225,00 € 18.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0548/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 TRACO COMPUTERS s.r.o. 31421652 17 760,00 € 17.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFP0166/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 16,08 € 17.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFP0167/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 55,50 € 17.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFJ0497/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 192,28 € 17.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0547/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Orange Slovensko 35697270 2,00 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0545/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OTIS Vytahy, s.r.o. 35683929 158,40 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0542/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát 35240504 335,60 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0543/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 HPA, s.r.o. 47465972 45,00 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0544/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 A.B.Piestany, s.r.o. 34139877 154,80 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFJ0495/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 823,75 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFJ0498/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 152,44 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFJ0494/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 8 851,02 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0546/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 576,00 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFJ0496/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 011,32 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0540/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 TRACO COMPUTERS s.r.o. 31421652 750,00 € 16.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFJ0493/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 388,70 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFP0163/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KVETY JM s.r.o. 47664614 820,00 € 13.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFP0165/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát 35240504 1 196,00 € 13.12.2024 18.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »