Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0183/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 48,00 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFJ0203/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 178,50 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFJ0204/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 325,50 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0185/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 65,51 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0186/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 1 476,00 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFJ0205/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 238,20 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0184/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 86,80 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0181/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CHROME s.r.o. 46062879 42,50 € 25.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFJ0202/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 994,29 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0182/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 590,40 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFJ0200/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 150,89 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFJ0201/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2,38 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0178/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT 52452689 1 007,50 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0180/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Pavol Danyi 43011667 400,00 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0175/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MICHAL MIKLOVIČ 50947168 1 854,00 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0179/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 192,21 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFP0020/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 33,29 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0176/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Jozef Juhos 52287530 1 128,00 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0177/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WOOD - B s.r.o. 47916206 17,36 € 23.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0195/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VVM OBCHODNÁ s.r.o. 47717696 10 381,35 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ0194/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 4 255,12 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ0197/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 466,23 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ0196/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 453,97 € 23.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFJ0198/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 4,76 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFJ0199/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 625,02 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0174/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Orange Slovensko 35697270 2,05 € 16.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0173/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EnoVia s.r.o. 35951303 369,00 € 16.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0172/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 467,40 € 15.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0171/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 P.O.TECH RichardZomborsky 35351241 90,00 € 15.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0170/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 55,68 € 15.04.2025 23.04.2025 Faktúra