Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0354/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OTIS Vytahy, s.r.o. 35683929 1 323,82 € 30.07.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0352/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OTIS Vytahy, s.r.o. 35683929 192,37 € 29.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0353/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OTIS Vytahy, s.r.o. 35683929 575,39 € 29.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0350/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PORADCA PP VUB 31592503 52,50 € 28.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0351/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 1 476,00 € 28.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0349/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 48,00 € 28.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFJ0334/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 1 002,78 € 28.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFJ0335/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 007,48 € 28.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0348/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 FIRSTAV s.r.o. 53408250 6 088,50 € 25.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0347/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BENU SK 101, s. r. o. 51944073 415,48 € 25.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFJ0333/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 225,81 € 25.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0345/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ŠEVT, a.s. 31331131 -182,38 € 24.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0346/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PROFI VISION s. r. o. 47672072 4 290,00 € 24.07.2025 29.07.2025 Faktúra
DFS0005/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Pálenica Jelšovce s.r.o. 36771791 2 461,90 € 24.07.2025 29.07.2025 Faktúra
DFB0343/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CKM Združenie pre študentov 31768164 168,00 € 24.07.2025 29.07.2025 Faktúra
DFB0344/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 57,46 € 24.07.2025 29.07.2025 Faktúra
DFJ0332/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 936,70 € 23.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0342/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 FaxCopy, a.s., Domkárska 15 35729040 16,68 € 22.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFJ0330/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 39,24 € 22.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFJ0331/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 463,62 € 22.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0339/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Shelby family s. r. o. 56943849 2 400,00 € 21.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0338/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EMAILA Ing. Juraj Višnovský 32845251 29,40 € 21.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0340/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 DAN-BUS s.r.o. 51695171 615,00 € 21.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0341/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 614,16 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFJ0328/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AGFOODS SK s.r.o. 34144579 402,63 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFJ0329/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 231,76 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0337/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ŠEVT, a.s. 31331131 261,25 € 17.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0336/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Orange Slovensko 35697270 4,00 € 17.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0335/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Dávid Šulec 44356251 12 550,00 € 16.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0334/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. 36252484 2 545,49 € 14.07.2025 17.07.2025 Faktúra