Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0169/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KVETY JM s.r.o. 47664614 928,00 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0168/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 935,18 € 14.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0166/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 240,39 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFJ0185/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 724,98 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0167/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. 36252484 3 354,90 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0165/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LYRA GROUP, s.r.o. 44473826 2 039,07 € 11.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0162/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Transdata s.r.o 35741236 61,50 € 10.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0163/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 RSP autolakovňa spol. s r.o. 44653077 219,04 € 10.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFP0019/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 94,75 € 10.04.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0161/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 92,39 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0160/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 191,88 € 09.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFJ0184/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 309,76 € 09.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0181/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 193,73 € 09.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0183/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 424,33 € 09.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0182/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 390,98 € 09.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0179/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 96,46 € 09.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0180/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 379,44 € 09.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFB0159/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 100,79 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0158/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Encare, s.r.o. 52302555 176,77 € 08.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFJ0169/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 252,74 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0170/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 231,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0166/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 659,83 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0171/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 313,40 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0172/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 313,40 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0176/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 313,47 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0177/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 085,58 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0167/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 204,44 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0173/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ice is food s. r. o. 54765277 48,00 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0174/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 804,68 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0175/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 641,70 € 08.04.2025 15.04.2025 Faktúra