DFB0334/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 545,49 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
1 503,45 € |
11.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
163,98 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
387,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
172,20 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 170,05 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
600,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
36,90 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
816,96 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-871,81 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
364,98 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
856,36 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
535,62 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
1 250,00 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
44,92 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
28,86 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 150,59 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
3 923,37 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 597,00 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
865,78 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
15,87 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
631,90 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
2 467,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
121,24 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
48,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
48,98 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |