Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0124/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Energie2, a.s. 46113177 1 172,34 € 09.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0127/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Transdata s.r.o 35741236 8,20 € 09.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0126/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. 36252484 2 483,22 € 09.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0123/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Encare, s.r.o. 52302555 0,25 € 09.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0125/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 29,13 € 09.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFJ0098/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 3 653,34 € 09.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFJ0096/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 124,28 € 09.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFJ0097/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 268,00 € 09.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFJ0093/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 262,75 € 06.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFJ0095/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VVM OBCHODNÁ s.r.o. 47717696 8 963,66 € 06.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFJ0090/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 548,15 € 06.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFJ0091/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PP Catering spol. s r.o. 44605218 68,73 € 06.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFJ0094/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 325,19 € 06.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFJ0092/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 915,89 € 06.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0121/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Gymnázium Pierra de Coubertina 00160318 800,00 € 05.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0120/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VIVA TRADE s.r.o. 36202347 345,01 € 05.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0122/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 21,13 € 05.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0119/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Slovak telekom 35763469 365,41 € 04.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0112/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 680,18 € 04.03.2026 14.03.2026 Faktúra
DFB0113/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 158,10 € 04.03.2026 14.03.2026 Faktúra