Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0145/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 157,16 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0144/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Sun bus s.r.o. 48032247 820,00 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0150/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Slovenská pošta, a.s. 36631124 33,20 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0141/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 APD-Company s. r. o. 55488749 381,83 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0142/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 APD-Company s. r. o. 55488749 2 375,72 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0143/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 APD-Company s. r. o. 55488749 735,64 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0146/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 70,09 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0149/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 29,13 € 17.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFJ0115/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 637,65 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
0143/26 Objednávame si u vás suchý ľad 10kg. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 0,00 € 17.03.2026 15.04.2026 Objednávka
0144/26 Objednávame si u vás rukavice - 250ks. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 0,00 € 17.03.2026 15.04.2026 Objednávka
0145/26 Objednávame si u vás ceny na celoštátne kolo súťaže Piešťanský pohár Ľ. Wintera. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Agentúra 208, s.r.o. 36285323 0,00 € 17.03.2026 15.04.2026 Objednávka
DFB0137/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Orange Slovensko 35697270 4,00 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0140/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 642,06 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0138/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 100,79 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0139/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 259,74 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFJ0111/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 128,58 € 16.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFJ0109/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 231,00 € 16.03.2026 25.04.2026 Faktúra
DFJ0112/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 349,18 € 16.03.2026 25.04.2026 Faktúra
DFJ0114/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 473,21 € 16.03.2026 25.04.2026 Faktúra