Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0224/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 629,92 € 22.05.2026 17.06.2026 Faktúra
DFJ0225/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 907,77 € 22.05.2026 17.06.2026 Faktúra
DFJ0216/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 207,81 € 21.05.2026 17.06.2026 Faktúra
DFJ0215/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 121,04 € 21.05.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0325/26 práce IKT Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 762,60 € 20.05.2026 03.06.2026 Faktúra
DFJ0219/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 178,50 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFJ0217/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 919,46 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFJ0218/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 589,68 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFJ0220/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 107,46 € 19.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFB0324/26 servisné práce- oprava výťahu Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OTIS Vytahy, s.r.o. 35683929 231,73 € 19.05.2026 03.06.2026 Faktúra
DFB0323/26 materiál pre údržbu Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 409,41 € 19.05.2026 Faktúra
DFJ0221/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 427,81 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
DFJ0222/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 948,34 € 19.05.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0322/26 materiál - kvety Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KVETY JM s.r.o. 47664614 800,00 € 18.05.2026 03.06.2026 Faktúra
DFB0321/26 materiál - DHM - gravirovačka Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Ing. Peter Náhori - 3D Technológie 50278576 1 499,00 € 18.05.2026 03.06.2026 Faktúra
DFB0320/26 materiál - UP Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 58,86 € 18.05.2026 03.06.2026 Faktúra
0239/26 Objednávame si u vás prenájom odvlhčovačov. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 FAMKIZO RENT s.r.o. 50251759 0,00 € 18.05.2026 11.06.2026 Objednávka
DFJ0211/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 2 114,79 € 15.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFB0318/26 služby počítačovej siete Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2026 03.06.2026 Faktúra
DFB0319/26 materiál - upratovací vozík Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EKOS - partner s.r.o. 50146688 313,16 € 15.05.2026 03.06.2026 Faktúra