Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0295/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 288,03 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0296/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 325,78 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0290/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 526,49 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0292/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 232,14 € 11.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0274/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 Grams Coffee s.r.o. 50737406 843,00 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0273/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PN print s.r.o. 31428908 477,75 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0173/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Slovenská letecká asociácia 51823292 945,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Objednávka
0174/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 1 672,80 € 10.06.2025 19.06.2025 Objednávka
DFB0270/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Transdata s.r.o 35741236 98,40 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0271/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 114,87 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0265/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 197,92 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0272/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ROSE - obchodné zariadenie, s.r.o. 55924123 139,04 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0266/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 752,00 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0269/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. 36252484 1 821,03 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0267/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 B2B Partner s.r.o. 44413467 815,49 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0268/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Encare, s.r.o. 52302555 -894,73 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
0172/25 Objednávame si u Vás materiál na základe osobného odberu v predpokladanej čiastke 277,00 EUR Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 0,00 € 09.06.2025 17.06.2025 Objednávka
DFB0264/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -6 722,29 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFJ0287/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 2 835,30 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFJ0288/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 630,47 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra