Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0135/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 3 378,75 € 20.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFP0016/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 59,04 € 20.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFB0115/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 433,22 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0116/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LYRA GROUP, s.r.o. 44473826 332,01 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0114/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 47,11 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 27,85 € 19.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFJ0131/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 399,53 € 19.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0130/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 147,95 € 19.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0132/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 261,35 € 19.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0133/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 294,41 € 19.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0134/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 673,26 € 19.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFP0015/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Pavol Táborský a spol. 14104199 442,08 € 19.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0129/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 539,58 € 19.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFB0112/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 80,29 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0111/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KVETY JM s.r.o. 47664614 630,00 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0110/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WOOD - B s.r.o. 47916206 39,54 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0128/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ENCIÁN lahôdky s.r.o. 47196131 699,53 € 18.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFB0107/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Orange Slovensko 35697270 2,05 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0106/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 HFR, s. r. o. 52088308 68,97 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0108/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Gastromarket Tatry, s.r.o. 44733135 124,21 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra