| DFB0388/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
1 359,91 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
713,34 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
230,00 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,26 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
1 491,60 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
413,71 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
3 684,93 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0238/25 |
Objednávame si:
termosky 20 l nerez 5 ks
kotlík na polievku 4 ks
rajnica 4 ks
hák veľký 2 ks
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0239/25 |
Objednávame si interiérové dvere biele |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HORNBACH Baumarkt s.r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0381/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Hezká koupelna s.r.o. |
03479579 |
|
403,20 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
118,08 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
4 594,05 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0235/25 |
Objednávame si u Vás kávu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0236/25 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0237/25 |
Objednávame si misky podľa zoznamu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
0,00 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0378/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 538,75 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
506,73 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
768,70 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |