Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0093/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIANTE.SK 06398456 208,00 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0092/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 307,50 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0094/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 70,11 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFJ0106/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 322,87 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0108/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 232,05 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0107/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 576,78 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
0062/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WOOD - B s.r.o. 47916206 39,54 € 06.03.2025 18.03.2025 Objednávka
0063/25 Objednávame si u Vás výzdobu tabule na súťaž - 25.3.2025 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Spojená škola, Rakovice 53638581 0,00 € 06.03.2025 18.03.2025 Objednávka
DFB0091/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Ekotranz Voz s.r.o. 55315241 230,63 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFJ0104/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 2 448,11 € 06.03.2025 21.03.2025 Faktúra
0061/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Gastromarket Tatry, s.r.o. 44733135 114,98 € 05.03.2025 17.03.2025 Objednávka
DFJ0102/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 749,04 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0100/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 637,10 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0103/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 657,58 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0101/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 477,64 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0086/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. 44397968 827,05 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0088/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 T Com 35763469 361,05 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0085/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 238,02 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0089/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 803,98 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0090/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WASCO - družstvo 48079707 773,75 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra