DFB0093/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIANTE.SK |
06398456 |
|
208,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0106/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,87 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0108/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
232,05 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
576,78 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0062/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
39,54 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0063/25 |
Objednávame si u Vás výzdobu tabule na súťaž - 25.3.2025 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Spojená škola, Rakovice |
53638581 |
|
0,00 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0091/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0104/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 448,11 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0061/25 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
114,98 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0102/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
749,04 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
637,10 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0103/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
657,58 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0101/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 477,64 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
827,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
361,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
238,02 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
803,98 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
773,75 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |