Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0280/25 Objednávame si suchý ľad Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 0,00 € 05.09.2025 23.09.2025 Objednávka
0281/25 Objednávame si kvetináče drevené veľké do exteriéru Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 STROM s.r.o. 51974606 0,00 € 05.09.2025 23.09.2025 Objednávka
0275/25 Objednávame si suchý ľad Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 0,00 € 04.09.2025 19.09.2025 Objednávka
DFB0422/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VINIDI s.r.o. 36693138 325,06 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0418/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LacoBand, s.r.o. 47991062 221,70 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0426/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Diwali Slovakia s. r. o. 56439601 49,20 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0421/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 RDwills s. r. o. 55794076 990,00 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0419/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 UNIONTEX TRADE s.r.o. 34117598 53,38 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0423/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WASCO - družstvo 48079707 1 125,81 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0420/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 364,20 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0427/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 510,45 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0428/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 1 463,70 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0424/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0425/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra
0276/25 Objednávame si tovar podľa vlastného výberu Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 0,00 € 04.09.2025 20.09.2025 Objednávka
0277/25 Objednávame si maliarske práce v ŠI na základe cenovej ponuky zo dňa 15.8.2025 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 FIRSTAV s.r.o. 53408250 0,00 € 04.09.2025 20.09.2025 Objednávka
0278/25 Objednávame si vývoz a čistenie tukovej kanalizácie v ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Ekotranz Voz s.r.o. 55315241 0,00 € 04.09.2025 20.09.2025 Objednávka
0279/25 Objednávame si kuchárske oblečenie pre študentov Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PROFI VISION s. r. o. 47672072 0,00 € 04.09.2025 20.09.2025 Objednávka
0271/25 Objednávame si suchý ľad Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 0,00 € 03.09.2025 18.09.2025 Objednávka
0272/25 Objednávame si podnosy bridlicové Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 0,00 € 03.09.2025 18.09.2025 Objednávka