| DFB0433/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 686,20 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
738,00 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
79,59 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
559,89 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 614,78 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
11,00 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
3 950,27 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
660,90 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0362/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
725,83 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 303,23 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
213,96 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
49,98 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROM s.r.o. |
36792861 |
|
165,65 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 559,31 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
967,73 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 471,28 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
458,15 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0282/25 |
Objednávame si exteriérové práce v area školy v hodnote 2 560,00 € |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0389/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
503,35 € |
07.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |