Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KVETY JM s.r.o. 47664614 630,00 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0110/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WOOD - B s.r.o. 47916206 39,54 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFJ0128/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ENCIÁN lahôdky s.r.o. 47196131 699,53 € 18.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFB0107/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Orange Slovensko 35697270 2,05 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0106/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 HFR, s. r. o. 52088308 68,97 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0108/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Gastromarket Tatry, s.r.o. 44733135 124,21 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFJ0125/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 287,70 € 17.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0126/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 672,55 € 17.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0127/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 133,36 € 17.03.2025 30.03.2025 Faktúra
DFJ0124/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 347,00 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0121/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 188,02 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0122/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 322,87 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0120/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 3 694,46 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFJ0123/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 269,49 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
0074/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 Grams Coffee s.r.o. 50737406 1 051,49 € 14.03.2025 26.03.2025 Objednávka
0075/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 9 Grams Coffee s.r.o. 50737406 522,00 € 14.03.2025 27.03.2025 Objednávka
DFP0013/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 34,13 € 13.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0105/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 JYSK s.r.o. 35974133 495,00 € 13.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0109/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Transdata s.r.o 35741236 61,50 € 13.03.2025 20.03.2025 Faktúra
0073/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 47,36 € 13.03.2025 25.03.2025 Objednávka