Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0161/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 6,74 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0164/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 769,28 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0154/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 139,96 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0155/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 986,71 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
0099/25 Objednávame si u Vás natáčanie počas medzinárodnej súťaže - Pohár Ľudovíta Wintera, dňa 15.04.2025. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 36219681 0,00 € 02.04.2025 14.04.2025 Objednávka
DFB0145/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 WASCO - družstvo 48079707 1 269,66 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0142/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 17 803,82 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0144/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0143/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Ekotranz Voz s.r.o. 55315241 230,63 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0146/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. 36237922 186,39 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
0100/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 55,68 € 02.04.2025 15.04.2025 Objednávka
DFJ0152/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 87,68 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0151/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 929,22 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
DFJ0153/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 186,96 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
0101/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EnoVia s.r.o. 35951303 369,00 € 02.04.2025 16.04.2025 Objednávka
0095/25 Objednávame si u Vás prepravu osôb (13 osôb), dňa 11.04.2025. Odchod od školy o 7,00 hod, koniec akcie najneskôr 13,30 Piešťany - Dunajská Streda - Piešťany. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 0,00 € 01.04.2025 09.04.2025 Objednávka
0096/25 Objednávame si u Vás opravu vozidla v predpokladanej čiastke 200,00 EUR - spoluúčasť. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 RSP autolakovňa spol. s r.o. 44653077 0,00 € 01.04.2025 10.04.2025 Objednávka
0098/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 240,39 € 01.04.2025 11.04.2025 Objednávka
0097/25 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LYRA GROUP, s.r.o. 44473826 2 039,12 € 01.04.2025 11.04.2025 Objednávka
DFB0137/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 RICOH-Slovakia s. r.o. 31331785 3 671,96 € 01.04.2025 14.04.2025 Faktúra