0121/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0122/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 350,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP0056/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0057/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
1 425,60 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
20,83 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROPRESS s.r.o. |
45954691 |
|
49,80 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0123/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
300,00 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0124/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
435,60 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0257/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 061,35 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0256/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
313,66 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0259/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
140,58 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0258/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
63,00 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0255/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
-26,70 € |
07.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/24 |
Objednávame si u Vás 30 ks LED zapustené FUEVA 5 R 99149 10,5W 1350m 4000K 230V IF20 biela. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HAGARD:HAL, spol.s.r.o. |
50111990 |
|
0,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0119/24 |
Objednávame si u Vás opravu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
559,20 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0218/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
173,88 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
664,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/24 |
Objednávame si u Vás zapožičanie odvlhčovača. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FAMKIZO RENT s.r.o. |
50251759 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0116/24 |
Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom dňa 09.06.2024 Bratislava /hrad/-Piešťany. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
350,00 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0117/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
228,00 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |