DFB0230/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
105,60 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0271/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
646,68 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0270/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
471,96 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0132/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0133/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0134/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami |
11907801 |
|
905,29 € |
14.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP0062/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
|
420,00 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 350,00 € |
13.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0129/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,69 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0130/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
340,00 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0131/24 |
Objednávame si u Vás prepravu PN-TT-PN v dňoch 17.06.2024-18.06.2024 v predpokladanej čiastke 192,00 EUR. |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
0,00 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP0059/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0060/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
69,38 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
39,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0266/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
12,90 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0262/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
570,63 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0265/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 252,70 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0264/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
297,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0263/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
723,68 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0127/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
78,00 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |