Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 10/2024/HAPn Zmluva o poskytovaní služby Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 00162019 Bc. Juraj Fuska - Juzi.sk 45672865 17 280,00 € 25.03.2024 31.03.2025 25.03.2024 Ing. Ladislav Blaškovič riaditeľ Zmluva
DFP0024/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,69 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0116/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,34 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0117/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 REALEXPO, s.r.o. 36539350 360,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFP0025/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 285,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0118/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 150,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFJ0138/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 2 476,06 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0137/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 507,60 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFK0002/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 715,27 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP0023/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 93,33 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0131/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 722,24 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0128/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 4 331,28 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0114/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 1 230,00 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0130/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 OS - LEON, s.r.o. 45975418 666,24 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0129/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 133,10 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFJ0134/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 1 496,85 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0133/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 170,74 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0132/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 326,23 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 ALBINUS s.r.o. 51433257 137,50 € 21.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 280,30 € 21.03.2024 25.03.2024 Faktúra