DFB0037/24 |
služby mobilnej siete za február 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za marec 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, nákup potravín, SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
31,92 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, nákup potravín |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
270,48 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
obedy za mesiac február 2024, zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
270,48 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
obedy za mesiac február 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 056,32 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
el. energia na obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
el. energia za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
58,36 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
EduPage e-Goverment modul pre školy nad 300 žiakov na obdobie roka 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
školské tlačivá: List bianko – s vodotlačou, podltačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním v počte 300 ks, Triedny výkaz pre stredné školy – obal v počte 10 ks, vložka v počte 10 ks |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
144,49 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
45,20 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
čistenie odtokov v sociálnych zariadeniach budovy školy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
145,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
výkony IT - servisné práce za január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
SOLTEC, s.r.o. |
35916893 |
|
180,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
ochrana objektu školy za mesiac január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
ŽOS Bezpečnosť, spol s r.o. |
36237922 |
|
49,32 € |
03.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
učebné pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
|
593,40 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
el. energia na obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
215,18 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
služby pevnej siete za január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,69 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
služby mobilnej siete za január 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
Výkon zodpovednej osoby pri ochr.os.údajov za február 2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
44,40 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
Materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
80,22 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
obedy za mesiac január 2024: žiaci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
2 116,80 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
el. energia za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024, vyúčt. |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
119,87 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
obedy za mesiac január 2024 : zamestnanci, réžia |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
243,11 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/24 |
obedy za mesiac január 2024: zamestnanci (nákup surovín), SF |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
28,69 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
obedy za mesiac január 2024: zamestnanci (nákup surovín) |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Základná škola |
36094188 |
|
243,11 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
Seminár PAM 39.00 - online, 26.1.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
online školenie iSPIN dňa 22.1.2024 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
členský príspevok v Klube združenia DofE |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
360,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
platba za dodávku plynu |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
platba za plyn |
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové |
36092479 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 078,00 € |
22.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |