Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0127/26 Telefón za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,46 € 04.06.2026 Faktúra
DFB0126/26 Aktualizácie softvéru na r.2027 aSc agenda Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ASC Applied Software 31361161 738,00 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFS0007/26 Obedy za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 185,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0119/26 Výkon zodp.osoby za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0123/26 Réžijné náklady za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 925,00 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0124/26 Dotační žiaci-uznané obedy za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 796,30 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0125/26 Obedy-maturity Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 261,00 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0122/26 Internet za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0121/26 Teplo za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 987,08 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0120/26 El.energia za 6-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 718,32 € 01.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFŠ0009/26 Dotační žiaci-neuznané obedy za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 200,10 € 01.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFŠ0010/26 Ostatní žiaci obedy za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 3 136,80 € 01.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0117/26 Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 LionER s. r. o. 47667524 2 055,00 € 25.05.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0116/26 Kancelársky papier Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 200,74 € 20.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0115/26 Študentský časopis-ročný poplatok Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Komensky Viral 52247040 48,00 € 18.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0112/26 Služby CWS 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 57,07 € 14.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0113/26 Tonery-sada do kopírovacieho stroja OKI Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magic Print 36617661 339,60 € 14.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0114/26 VaS za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 372,00 € 14.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0110/26 Revízie-komíny,plynové,tlakové a požiarne zariadenia za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 126,69 € 12.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0111/26 Revízie-elektrické zariadenia za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 487,08 € 12.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0104/26 Čistiace prostriedky a materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Xepap, spol. s r.o. 31628605 276,69 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0109/26 Mobil.tel.RŠ 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 56,90 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0106/26 El.energia-vyúčtovanie za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 7,12 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0107/26 Kancelársky materiál-spisové obaly pre žiakov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PLUG s.r.o. 50698621 144,21 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0108/26 Plyn tel.za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 327,30 € 11.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0105/26 Teplo-vyúčtovanie za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -75,42 € 11.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0103/26 Služby tech.PO II.Q 2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 P.O.TECH-Richard Zomborský 35351241 51,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0102/26 Tlakové čistenie+krtkovanie a monitoring kanalizácie WC chlapci Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MJK Services s. r. o. 52759971 715,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0101/26 Telefón za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,07 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFS0005/26 Obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 190,50 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra