DFB0052/25 |
Teplo vyúčtovanie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 342,52 € |
12.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
VaS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
265,13 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
Výmena elektr.zámku na žiackom vchode |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
132,47 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
El.energia vyúčtovanie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,11 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
Služby CWS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
50,16 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
OOPP-upratovačka |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
50,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
Mobil.tel.RŠ za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,13 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
Revízie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
Telefón za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,68 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
Internet za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
Réžijné náklady za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
847,70 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 513,40 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
Teplo za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25 |
Služby BOZP za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
Ubytovanie+strava LK 2.termín |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CK Čekan |
10929932 |
|
3 600,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
El.energia za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
195,50 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
Obedy-ostatní žiaci za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 746,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
Revízie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
VaS za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
228,79 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
El.energia doplatok za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
243,88 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
Plyn tel. za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
355,20 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
El.energia tel. za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
105,01 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
Mobil.tel.RŠ za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
56,69 € |
12.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
Doplatok-teplo za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 232,20 € |
12.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
Revízie za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
Poplatok za aktuálnu verziu programu Vema |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,19 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
Služby technika PO za I.Q 2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
P.O.TECH-Richard Zomborský |
35351241 |
|
51,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
Telefón za 1-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,36 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |