Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/25 Oprava chladničky v ŠJ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Peter Krkoška-COLDER 34303405 144,35 € 24.03.2025 16.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 Materiálové zabezpečenie KK SOČ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Papera s.r.o. 46082182 38,25 € 19.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 Webinár-správa registratúry Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 75,00 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 Odstránenie úniku plynu vo veľkej telocvični Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 141,94 € 17.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 Benefitné poukážky-ceny pre súťažiacich KK SOC Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 fpoho, s.r.o. 56214863 1 020,00 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 El.energia tel. za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 105,01 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 Plyn tel.za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 355,20 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 Teplo vyúčtovanie za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 1 342,52 € 12.03.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0051/25 VaS za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 265,13 € 11.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0050/25 Výmena elektr.zámku na žiackom vchode Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky-elektrm.prace 45983844 132,47 € 11.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0049/25 El.energia vyúčtovanie za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 -31,11 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 Služby CWS za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 50,16 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 OOPP-upratovačka Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 50,43 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 Mobil.tel.RŠ za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 55,13 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 Revízie za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 440,52 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 Telefón za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,68 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 Internet za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Réžijné náklady za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 847,70 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 Dotační žiaci-uznané obedy za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 513,40 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 Výkon zodpovednej osoby za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 Teplo za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 080,80 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 Služby BOZP za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0042/25 Ubytovanie+strava LK 2.termín Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CK Čekan 10929932 3 600,00 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 El.energia za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 875,20 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 Dotační žiaci-neuznané obedy za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 195,50 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0041/25 Obedy-ostatní žiaci za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 3 746,40 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0032/25 Revízie za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 440,52 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 VaS za 1-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 228,79 € 13.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 El.energia doplatok za 1-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 243,88 € 12.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 Plyn tel. za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 355,20 € 12.02.2025 21.02.2025 Faktúra