Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0186/24 Teplo za 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 170,63 € 02.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0180/24 Edukačné publikácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 167,00 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0181/24 Posudok pre stavebné povolenie-debarierizácia GIK HC Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 216,00 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0182/24 Registratúra-vyradenie dokladov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 650,00 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0177/24 Služby BOZP 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0179/24 Výkon zodpov.osoby 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0184/24 Revízia elektr.zabezpečovacieho systému Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Istik 30752639 144,00 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0183/24 Kancelársky materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PANDA-Knotek 35111054 84,60 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0178/24 Internet 8-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0176/24 projekt Erasmus - letenky do Dánska Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CKM 2000 Travel s.r.o. 35692383 1 246,50 € 29.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0175/24 Projekt Erasmus -letenky do Litvy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CKM 2000 Travel s.r.o. 35692383 2 905,50 € 29.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0174/24 aSc dochádzka-čipy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ASC Applied Software 31361161 40,00 € 22.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0172/24 Ročný poplatok-protispoloč.činnosť Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 180,00 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0171/24 VaS tel. za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 25,19 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0170/24 El.energia tel.7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0169/24 Plyn tel. za 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0173/24 Teplo-vyúčtovanie za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 464,61 € 12.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0168/24 Kópie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ELSEMP 30840392 164,79 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0167/24 Poplatok za prenájom kopírky Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ELSEMP 30840392 64,80 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0162/24 El.energia dopl. za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 47,93 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0166/24 Rebríky pre upratovačky 2ks Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Manutan Slovakia 35885815 398,40 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0165/24 Mobil.tel.RŠ 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 52,46 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0163/24 Služby-výpl.pásky Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 18,74 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0164/24 VaS za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 330,12 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0160/24 Služby BOZP 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0161/24 Kópie ZRŠ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Ricoh Slovakia s.r.o. 31331785 126,35 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0159/24 Revízie za 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0157/24 Telefón za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,26 € 04.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0158/24 Čistič okien-Karcher 2ks Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Elektrosped, a.s. 35765038 118,50 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0156/24 Spotrebný materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Armat, s.r.o. 50751492 50,54 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »