Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0176/24 projekt Erasmus - letenky do Dánska Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CKM 2000 Travel s.r.o. 35692383 1 246,50 € 29.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0175/24 Projekt Erasmus -letenky do Litvy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CKM 2000 Travel s.r.o. 35692383 2 905,50 € 29.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0174/24 aSc dochádzka-čipy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ASC Applied Software 31361161 40,00 € 22.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0172/24 Ročný poplatok-protispoloč.činnosť Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 180,00 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0171/24 VaS tel. za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 25,19 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0170/24 El.energia tel.7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0169/24 Plyn tel. za 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 12.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0173/24 Teplo-vyúčtovanie za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 464,61 € 12.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0168/24 Kópie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ELSEMP 30840392 164,79 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0167/24 Poplatok za prenájom kopírky Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 ELSEMP 30840392 64,80 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0162/24 El.energia dopl. za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 47,93 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0166/24 Rebríky pre upratovačky 2ks Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Manutan Slovakia 35885815 398,40 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0165/24 Mobil.tel.RŠ 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 52,46 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0163/24 Služby-výpl.pásky Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 18,74 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0164/24 VaS za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 330,12 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0160/24 Služby BOZP 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0161/24 Kópie ZRŠ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Ricoh Slovakia s.r.o. 31331785 126,35 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0159/24 Revízie za 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0157/24 Telefón za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,26 € 04.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0158/24 Čistič okien-Karcher 2ks Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Elektrosped, a.s. 35765038 118,50 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0156/24 Spotrebný materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Armat, s.r.o. 50751492 50,54 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0154/24 El.energia záloha za 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 600,72 € 03.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0155/24 Teplo záloha za 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 170,63 € 03.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0151/24 Školenie zamestn.-registratúra Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 350,00 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0153/24 Výkon zodpov.osoby za 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0152/24 Internet 7-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFS0007/24 Pracovná porada s obedom Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Jašter 36708364 708,00 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0150/24 Dotační žiaci obedy za 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 315,60 € 24.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFS0006/24 Obedy 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 153,00 € 24.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0149/24 Réžijné náklady-obedy 6-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 728,28 € 24.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »