Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0216/25 VaS za 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 526,63 € 26.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0217/25 Čistenie kanalizácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MJK Services s. r. o. 52759971 470,00 € 26.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0214/25 Edukačné publikácie-Dejepis Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MAPA Slovakia Trade 44500211 315,00 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0215/25 Edukačné publikácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 TAKTIK vydavateľstvo 45258767 1 205,10 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0213/25 Oprava bojlera v kotolni v budove školy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky-elektrm.prace 45983844 92,68 € 22.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0212/25 ŠJ-soľ do umývačky riadu Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Montycon gastro SK, 36331228 30,75 € 19.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0211/25 Poistenie zamestnancov-úrazové Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700 189,20 € 18.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0210/25 Čistiace prostriedky a materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 REMPPOL-Polacik 30727952 338,56 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0209/25 Teplo-vyúčtovanie za 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 093,72 € 12.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFB0208/25 Elektroinštalačné práce Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky-elektrm.prace 45983844 217,81 € 12.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0206/25 Edukačné publikácie-AJ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Internet-Handel, s.r.o. 24141828 674,59 € 11.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0204/25 Mobil.tel.RŠ 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 60,37 € 11.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0207/25 Revízie za 9-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 440,52 € 11.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0205/25 projekt Erasmus, transfer v Turecku Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Aki Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited Sirketi 0250031510 1 773,77 € 11.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0203/25 Služby CWS 9-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 54,71 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0201/25 Inzercia-telocvičňa Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 31,00 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0200/25 El.energia-vyúčtovanie za 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 -492,79 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0199/25 Edukačné publikácie-SJ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Preškoly 51692881 735,90 € 05.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0198/25 Revízia multifunkčného ihriska Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 L.G.servis-Gereg 30483042 150,00 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0197/25 Telefón za 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,60 € 03.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0196/25 Edukačné publikácie-AJ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Martinus, s.r.o. 45503249 814,37 € 02.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFS0008/25 Obedy za 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 34,50 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0195/25 Edukačné publikácie-fyzika Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 934,93 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0194/25 Inzercia-telocvičňa Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 31,00 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0187/25 Výkon zodp.osoby za 9-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0193/25 Réžijné náklady za 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 169,05 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0190/25 Internet za 9-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0192/25 Teplo za 9-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 080,80 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0188/25 Služby BOZP za 8-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFB0191/25 El.energia za 9-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 875,20 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra