Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0106/26 El.energia-vyúčtovanie za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 7,12 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0107/26 Kancelársky materiál-spisové obaly pre žiakov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PLUG s.r.o. 50698621 144,21 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0108/26 Plyn tel.za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 327,30 € 11.05.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0105/26 Teplo-vyúčtovanie za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -75,42 € 11.05.2026 09.06.2026 Faktúra
0021/26 Objednávame si u Vás tovar: - utierky papierové skladané ZZ zelené 1vrst.-10kart. - mydlo tekuté perleťové broskyňa Vione 5l-10ks - čistiaci prostriedok Savo original 4 kg-5 ks - vrece LDPE 700x110 25ks/rol/120l,22 mic.čierne-20rol. - vrece LDPE 50x60 25k Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Xepap, spol. s r.o. 31628605 0,00 € 07.05.2026 08.05.2026 Objednávka
0020/26 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne OKI MC 883 dn väčšie náplne-45862818 black-1ks, 45862816 cyan-1ks, 45862815 magenta-1ks, 45862814 yellow-1ks. Cena celkom:339,60 € s DPH. Faktúru zaslať na mail:fakturygikhc@zupa-tt.sk Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magic Print 36617661 0,00 € 06.05.2026 07.05.2026 Objednávka
DFB0103/26 Služby tech.PO II.Q 2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 P.O.TECH-Richard Zomborský 35351241 51,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
Zmluva č. 5/2026/GymHl Oprava strechy školy a telocvične Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec 00160164 NABAX, s. r. o. 46799796 6 026,91 € 05.05.2026 31.05.2026 05.05.2026 RNDr. Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0102/26 Tlakové čistenie+krtkovanie a monitoring kanalizácie WC chlapci Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MJK Services s. r. o. 52759971 715,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0101/26 Telefón za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,07 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFS0005/26 Obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 190,50 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFS0006/26 Kultúrne podujatie pre zamestnacov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Mestské kultúrne centrum 00182877 96,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0094/26 Réžijné náklady za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 952,50 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0095/26 Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 2 339,10 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFŠ0007/26 Dotační žiaci-neuznané obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 138,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFŠ0008/26 Ostatní žiaci obedy za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 4 195,20 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0097/26 Internet za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0099/26 Teplo za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 987,08 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0100/26 Služby BOZP za 4-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,60 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0098/26 El.energia za 5-2026 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 718,32 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra