Zmluva č. 5/2025/GymHl |
Dodanie benefitných poukážok |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0007/25 |
Objednávame si u Vás benefitné poukážky ako ceny do KK SOČ pre súťažiacich:
17 ks v hodnote 25€
17 ks v hodnote 20€
17 ks v hodnote 15€
Celkom v hodnote 1.020 €.
|
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0053/25 |
El.energia tel. za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
105,01 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
Plyn tel.za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
355,20 € |
12.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
Teplo vyúčtovanie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
1 342,52 € |
12.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
VaS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
265,13 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
Výmena elektr.zámku na žiackom vchode |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
132,47 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
El.energia vyúčtovanie za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-31,11 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
Služby CWS za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
50,16 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
OOPP-upratovačka |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
50,43 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
Mobil.tel.RŠ za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
55,13 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
Revízie za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
440,52 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
Telefón za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,68 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
Objednávame si u Vás ochrannú pracovnú obuv ARVA 601 1010 pre p.Petrovičovú Darinu-upratovačka/výdaj stravy. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0006/25 |
Objednávame si u Vás výmenu elektrického zámku na vchodových dverách na budove školy-žiacky vchod. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vrchovsky-elektrm.prace |
45983844 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0036/25 |
Internet za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
Réžijné náklady za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
847,70 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 2-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 513,40 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
Teplo za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |