Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2025/GymHl Dodanie benefitných poukážok Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec 00160164 fpoho, s.r.o. 56214863 0,00 € 13.03.2025 25.03.2025 RNDr.Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
0007/25 Objednávame si u Vás benefitné poukážky ako ceny do KK SOČ pre súťažiacich: 17 ks v hodnote 25€ 17 ks v hodnote 20€ 17 ks v hodnote 15€ Celkom v hodnote 1.020 €. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 fpoho, s.r.o. 56214863 0,00 € 13.03.2025 13.03.2025 Objednávka
DFB0053/25 El.energia tel. za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 105,01 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 Plyn tel.za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 355,20 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 Teplo vyúčtovanie za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 1 342,52 € 12.03.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0051/25 VaS za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 265,13 € 11.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0050/25 Výmena elektr.zámku na žiackom vchode Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky-elektrm.prace 45983844 132,47 € 11.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0049/25 El.energia vyúčtovanie za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 -31,11 € 10.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 Služby CWS za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 50,16 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 OOPP-upratovačka Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 50,43 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 Mobil.tel.RŠ za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 55,13 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 Revízie za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 440,52 € 07.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 Telefón za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,68 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
0005/25 Objednávame si u Vás ochrannú pracovnú obuv ARVA 601 1010 pre p.Petrovičovú Darinu-upratovačka/výdaj stravy. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 0,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Objednávka
0006/25 Objednávame si u Vás výmenu elektrického zámku na vchodových dverách na budove školy-žiacky vchod. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vrchovsky-elektrm.prace 45983844 0,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Objednávka
DFB0036/25 Internet za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0038/25 Réžijné náklady za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 847,70 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 Dotační žiaci-uznané obedy za 2-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 513,40 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 Výkon zodpovednej osoby za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0043/25 Teplo za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 080,80 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra