Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/25 Telefón za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,36 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFS0002/25 Dotační žiaci-neuznané obedy za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 207,00 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
0019/25 Objednávam si u Vás sieťový adaptér 6VDC/4A-SYS1588-2406-PLUG k routru v sume 23,98 s DPH+poštovné. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Amicus SK 36235466 0,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Objednávka
DFB0100/25 Kancelárske potreby Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PANDA-Knotek 35111054 54,88 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0102/25 Dotační žiaci-uznané obedy za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 886,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0096/25 Internet 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0101/25 Réžijné náklady za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 923,65 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0103/25 Ostatní žiaci obedy za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 3 952,80 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0097/25 Výkon zodp.osoby za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0099/25 Teplo za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 080,80 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0098/25 El.energia za 5-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 875,20 € 02.05.2025 16.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/GymHl úprava práv a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci vzájomných plnení v súvislosti s vypracovaním krajinno-architektonickej štúdie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec 00160164 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 0,00 € 30.04.2025 06.05.2025 30.06.2025 12.05.2025 RNDr.Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0095/25 Regeneračná soľ do umývačky riadu-výdajňa stravy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Montycon gastro SK, 36331228 48,11 € 29.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 Služby PO II.Q 2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 P.O.TECH-Richard Zomborský 35351241 51,00 € 29.04.2025 16.05.2025 Faktúra
0018/25 Objednávame si u Vás tabletovú regeneračnú soľ SA 011 do umývačky riadu-1 balenie (25 kg). Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Montycon gastro SK, 36331228 0,00 € 28.04.2025 28.04.2025 Objednávka
0017/25 Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkami projektu-Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl. Rozsah služby: -zber a analýza nameraných údajov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 DATT, s. r. o. 52546268 0,00 € 28.04.2025 28.04.2025 Objednávka
DFB0092/25 Opravná faktúra k Fa 250170375 zľava z ceny tepla za r.2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -252,80 € 14.04.2025 Faktúra
DFB0090/25 Erasmus+ stravné Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 296,80 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 Preprava osôb BA,TT Erasmus+ Litovčania Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava 42163005 510,54 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0091/25 Teplo-vyúčtovanie za r.2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 911,08 € 14.04.2025 16.05.2025 Faktúra