Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 8/2025/GymHl úprava práv a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú pri ich vzájomnej spolupráci v rámci vzájomných plnení v súvislosti s vypracovaním krajinno-architektonickej štúdie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec 00160164 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 00397482 0,00 € 30.04.2025 06.05.2025 30.06.2025 12.05.2025 RNDr.Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0095/25 Regeneračná soľ do umývačky riadu-výdajňa stravy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Montycon gastro SK, 36331228 48,11 € 29.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 Služby PO II.Q 2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 P.O.TECH-Richard Zomborský 35351241 51,00 € 29.04.2025 16.05.2025 Faktúra
0018/25 Objednávame si u Vás tabletovú regeneračnú soľ SA 011 do umývačky riadu-1 balenie (25 kg). Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Montycon gastro SK, 36331228 0,00 € 28.04.2025 28.04.2025 Objednávka
0017/25 Objednávame si u Vás odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v súlade s požiadavkami projektu-Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl. Rozsah služby: -zber a analýza nameraných údajov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 DATT, s. r. o. 52546268 0,00 € 28.04.2025 28.04.2025 Objednávka
DFB0092/25 Opravná faktúra k Fa 250170375 zľava z ceny tepla za r.2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -252,80 € 14.04.2025 Faktúra
DFB0090/25 Erasmus+ stravné Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 296,80 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 Preprava osôb BA,TT Erasmus+ Litovčania Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Jozef Kollár JKExpres-Autobusová doprava 42163005 510,54 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0091/25 Teplo-vyúčtovanie za r.2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 911,08 € 14.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0087/25 Služby CWS 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 54,71 € 11.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFB0089/25 Erasmus+ akcia bowling Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 MoMo HC, s.r.o. 56232713 111,00 € 10.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0088/25 Mobil.tel.RŠ 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 58,48 € 10.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0086/25 Revízie za 4-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 440,52 € 10.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0084/25 VaS za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 301,93 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0085/25 Teplo vyúčtovanie za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 494,41 € 09.04.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0083/25 El.energia-vyúčtovanie za 3-2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 -129,88 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 7/2025/GymHl Debarierizácia budovy / odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec, Komenského 211/13, Hlohovec 00160164 CS, s.r.o. 44101937 198 893,04 € 07.04.2025 07.04.2025 RNDr.Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0082/25 Služba výpl.pásky I.Q 2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 18,40 € 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFS0004/25 Pracovná porada s obedom Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Jašter 36708364 1 302,00 € 04.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0080/25 Kópie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Ricoh Slovakia s.r.o. 31331785 135,39 € 04.04.2025 23.04.2025 Faktúra