DFB0067/25 |
Prenájom kopírky |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
66,42 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/25 |
Internet za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Sihotnet s.r.o. |
45965391 |
|
60,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/25 |
Výkon zodp.osoby za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/25 |
Teplo za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 080,80 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/25 |
Služby BOZP za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
H&C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
24,60 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
El.energia za 4-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
875,20 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/25 |
Obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
223,50 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/25 |
Dotační žiaci-uznané obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
2 033,20 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
Réžijné náklady za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
1 095,15 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
Dotační žiaci-neuznané obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
172,50 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
Ostatní žiaci obedy za 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
4 528,80 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/25 |
Obedy pre žiakov-KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
396,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/25 |
Obedy pre dospelých KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
213,60 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
ELSEMP |
30840392 |
|
272,26 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
74,17 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
Služby CWS 3-2025 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
CWS Slovensko |
31411045 |
|
95,52 € |
26.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
57,75 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
Materiálne zabezpečenie KK SOČ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magic Print |
36617661 |
|
256,46 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
Reklamné predmety s logom školy a Erasmus+ |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
250,92 € |
25.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0012/25 |
Objednávame si u Vás:
Pohar 0,28l/Pap. 50ks W.76628, Coffe to Go 5 balení
Obrúsky 33x33/100 ks W.70500 biele 5 balení
Papier Xe.A4/ 80/IQ Col.YE23_IMAG.DESERT, 500ha/bal., 1 balenie
Folia Lam.A4/Lesklá 80mic.100ks Lampo 1 balenie
Tac.Pap.č.4, 13x20, |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
PANDA-Knotek |
35111054 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |