Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0268/24 Inzercia Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Petit Press, a.s. 35790253 16,80 € 15.10.2024 24.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 24/2024/GymHl Prenájom priestorov za účelom umiestnenia desiatového automatu Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 900,00 € 14.10.2024 15.11.2025 27.11.2024 RNDr. Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0267/24 Teplo-vyúčtovanie za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 464,61 € 11.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0262/24 VaS za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 272,15 € 11.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0261/24 VaS tel. 3.Q Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,16 € 11.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0260/24 El.energia tel.10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 11.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0259/24 Plyn tel. za 10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 11.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0258/24 Revízie za 10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 09.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0257/24 Mobil.tel.RŠ za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 O2 Slovakia 35848863 51,98 € 09.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0256/24 Reklamné predmety školy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Agentúra 208 36285323 114,00 € 08.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0255/24 Kópie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Ricoh Slovakia s.r.o. 31331785 93,17 € 08.10.2024 25.10.2024 Faktúra
0033/24 Objednávame si u Vás autobusovú prepravu pre žiakov našej školy do múzea Holokaustu na trase Hlohovec-Sereď tam i späť na dňa 17.10.2024 v zmysle cenovej ponuky, t.j. celkom 360€. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Roman Opeta- R.O.EXPRES 37250345 0,00 € 07.10.2024 16.10.2024 Objednávka
DFB0254/24 El.energia dopl. za 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 120,04 € 07.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0253/24 Úrazové poistenie zamestnancov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700 202,40 € 07.10.2024 29.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 18/2024/GymHl Oprávnenie používať prevenčný program-licencia Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 EDI Slovensko 52257622 360,00 € 04.10.2024 04.10.2024 RNDr. Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 21/2024/GymHl Projekt-Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ivana Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 170 506,06 € 03.10.2024 15.10.2024 RNDr.Karin Minarovská riaditeľka školy Zmluva
DFB0248/24 El.energia záloha za 10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 600,72 € 03.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0247/24 Telefón 9-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,30 € 03.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0249/24 Teplo 10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 170,63 € 03.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0250/24 Poistenie zodpovednosti za škodu Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 00151700 169,34 € 03.10.2024 25.10.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »