DFB0268/24 |
Inzercia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16,80 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 24/2024/GymHl |
Prenájom priestorov za účelom umiestnenia desiatového automatu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
|
|
900,00 € |
14.10.2024 |
|
15.11.2025 |
27.11.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0267/24 |
Teplo-vyúčtovanie za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 464,61 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
VaS za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
272,15 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
VaS tel. 3.Q |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,16 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
El.energia tel.10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
78,00 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/24 |
Plyn tel. za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Gymex SC s.r.o |
44311885 |
|
370,20 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/24 |
Revízie za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
384,00 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
Mobil.tel.RŠ za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
51,98 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
Reklamné predmety školy |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Agentúra 208 |
36285323 |
|
114,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
Kópie |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
93,17 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu pre žiakov našej školy do múzea Holokaustu na trase Hlohovec-Sereď tam i späť na dňa 17.10.2024 v zmysle cenovej ponuky, t.j. celkom 360€. |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Roman Opeta- R.O.EXPRES |
37250345 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0254/24 |
El.energia dopl. za 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
120,04 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
Úrazové poistenie zamestnancov |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
202,40 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 18/2024/GymHl |
Oprávnenie používať prevenčný program-licencia |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
EDI Slovensko |
52257622 |
|
360,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
RNDr. Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 21/2024/GymHl |
Projekt-Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ivana |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
170 506,06 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
RNDr.Karin Minarovská |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0248/24 |
El.energia záloha za 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
600,72 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
Telefón 9-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,30 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
Teplo 10-2024 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 170,63 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/24 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
169,34 € |
03.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |