Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0314/24 Revízie za 12-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0310/24 Telefón za 11-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,45 € 03.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0311/24 Teplo za 12-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 170,63 € 03.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0312/24 Príprava reklamných podkladov, nastavenie a správa kampaní Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Shield one, s.r.o. 47193883 504,00 € 03.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0313/24 Predplatné PMPP r.2025 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 176,89 € 03.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFS0010/24 Obedy za 11-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 236,50 € 02.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0307/24 El.energia za 12-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 757,68 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0305/24 Výkon zodpov.osoby 12-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0308/24 Réžijné náklady za 11-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 125,74 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0306/24 Internet za 12-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 02.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFB0309/24 Dotační žiaci-uznané obedy za 11-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 2 410,40 € 02.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0304/24 Služby CWS 11-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 CWS Slovensko 31411045 93,19 € 27.11.2024 20.12.2024 Faktúra
0042/24 Objednávame si u Vás mobilnú tabuľu GLASSBOARD 90x175cm na kolieskach v bielej farbe. Objed.kód:LM105100. Množstvo:1ks. Cena celkom: 948 s DPH. Názov projektu:"Debarierizácia budovy/odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovc Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Lamitec, spol.s r.o. 35710691 0,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Objednávka
0043/24 Objednávame si u Vás prípravu reklamných podkladov, nastavenie a správu kampaní od 3.12.2024-16.12.2024 a od 15.1.2025 do 15.3.2025 v zmysle cenovej ponuky. Cena celkom 504 s DPH. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Shield one, s.r.o. 47193883 0,00 € 26.11.2024 02.12.2024 Objednávka
DFB0303/24 Revízia športového náradia Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Katka-Šport 37485644 157,00 € 22.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFB0302/24 Skartácia dokumentov Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 276,00 € 20.11.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0301/24 Umývací prostriedok do ŠJ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Montycon gastro SK, 36331228 155,65 € 20.11.2024 28.11.2024 Faktúra
0040/24 Objednávame si u Vás umývací prostriedok do umývačky riadu F 8400 1 ks. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Montycon gastro SK, 36331228 0,00 € 19.11.2024 26.11.2024 Objednávka
0041/24 Objednávame si u Vás revíziu športového náradia v obidvoch telovičniach. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Katka-Šport 37485644 0,00 € 19.11.2024 26.11.2024 Objednávka
DFB0297/24 Služby BOZP za 10-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 H&C Safety Group s.r.o. 52724255 24,00 € 18.11.2024 21.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »