Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0107/24 El.energia za 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 encare, s.r.o. 52302555 600,72 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0108/24 Teplo za 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 2 170,63 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFS0004/24 Obedy za 4-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 229,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0102/24 Výkon zodpoved.osoby 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0106/24 Dotační žiaci obedy za 4-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 2 205,70 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0105/24 Réžijné náklady-obedy za 4-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 1 090,04 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0104/24 Kancel.potreby Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 PANDA-Knotek 35111054 84,25 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0103/24 Internet 5-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Sihotnet s.r.o. 45965391 60,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0101/24 Hygienický materiál Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 116,94 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0018/24 Objednávame si u Vás tovar: Vrecia Alufix HDPE na odpad 530x600mm 10mic 35l čierne 30ks/rolka v počte 20ks Vrecia HDPE na odpad 600x700mm 60l extra pevné 25ks/rolka v počte 20ks Vrecia na odpad LDPE 700x1100mm 38 mic 120l 25ks/rolka v počte 15ks Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 0,00 € 23.04.2024 24.04.2024 Objednávka
DFB0100/24 Služby technika PO II.Q 2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 P.O.TECH-Richard Zomborský 35351241 51,00 € 23.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0095/24 VaS tel. za 3-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 36,85 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 Plyn tel. 4-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 370,20 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 El.energia tel.4-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Gymex SC s.r.o 44311885 78,00 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 Teplo-doplatok za 3-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Magna Teplo a.s. 46189289 108,25 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 Autobusová preprava žiakov-múzeum Sereď Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Rosi tour Opeta-Autobusová doprava 34306439 180,00 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 Oprava poruchy-výpadok el.energie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 78,36 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0090/24 Revízie za 4-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Veolia Energia Slovensko 35702257 384,00 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 Oprava kamerového systému Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Istik 30752639 196,80 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 VaS 3-2024 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 263,30 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra