Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0057/26 elektrina 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 255,11 € 02.06.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0058/26 vyúčtovanie en. služby za rok 2025 Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 9 116,86 € 02.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0055/26 výkon zodpovednej osoby 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0054/26 preventívna deratizácia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 48,50 € 22.05.2026 02.06.2026 Faktúra
DFS0011/26 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 18.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0053/26 servis trakt. kosačiek Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 249,72 € 15.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0052/26 en.služba 05/, el.en. 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 592,75 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0048/26 el.en. 05/, voda 04/, spávna réžia 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 602,60 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0049/26 stravovanie zamestnancov 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 350,00 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0050/26 príspevok na stravovanie 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 7,50 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFS0010/26 príspevok na stravovanie zo SF 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 72,50 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0051/26 stravovanie žiakov 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 442,10 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0047/26 preprava šudentov Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 480,00 € 05.05.2026 08.05.2026 Faktúra
DFB0045/26 výkon zodpovednej osoby 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0046/26 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,56 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
DFS0009/26 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0044/26 en. služba 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 398,36 € 15.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0043/26 el.en. 03/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 137,12 € 10.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0040/26 príspevok na stravovanie 03/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 501,20 € 09.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0041/26 príspevok na stravovanie 03/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 10,74 € 09.04.2026 16.04.2026 Faktúra