Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0066/26 voda 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 380,90 € 11.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0062/26 príspevok na stravovanie 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 400,40 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0063/26 príspevok na stravovanie 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 8,58 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFS0013/26 príspevok na stravovanie zo SF 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 82,94 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0064/26 správna réžia 06/, en.služba 06/, el.en. 05/, náhradné diely na kosačku Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 629,91 € 10.06.2026 13.06.2026 Faktúra
DFB0065/26 práce bezp.technika a technika PO - II.Q Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Horváth Attila 41399871 60,00 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0061/26 stravovanie žiakov 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 083,30 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFS0012/26 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 05.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0060/26 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,89 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0059/26 aSc Agenda Komplet Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 ASC Applied S.C.s.r.o. 31361161 693,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0056/26 servis traktora Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 11,53 € 02.06.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0057/26 elektrina 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 255,11 € 02.06.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0058/26 vyúčtovanie en. služby za rok 2025 Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 9 116,86 € 02.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0055/26 výkon zodpovednej osoby 06/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0054/26 preventívna deratizácia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 48,50 € 22.05.2026 02.06.2026 Faktúra
DFS0011/26 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 18.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0053/26 servis trakt. kosačiek Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 249,72 € 15.05.2026 23.05.2026 Faktúra
DFB0052/26 en.služba 05/, el.en. 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 592,75 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0048/26 el.en. 05/, voda 04/, spávna réžia 05/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 602,60 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0049/26 stravovanie zamestnancov 04/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 350,00 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra