Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 31.07.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0048/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,75 € 01.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0053/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,26 € 31.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0055/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 31.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0060/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 30.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0064/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,31 € 01.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0065/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 -58,80 € 06.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0070/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,08 € 01.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0079/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,32 € 01.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0086/17 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,40 € 31.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0037/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,30 € 02.06.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0033/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 31.05.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0006/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 31.01.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0007/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,29 € 02.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0022/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 03.04.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0021/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 31.03.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0014/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 29.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0013/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 29.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0028/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 30.04.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0030/16 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,26 € 02.05.2016 17.12.2018 Faktúra