Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/25 el.energia 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 147,70 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0130/25 kontrola zabezpečovacieho systému Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Peter Mikuš Pemitech 41398840 123,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0129/25 stravovanie žiakov 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 704,30 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0125/25 voda 11/, revízia klimatizácie v Tv, elektrina 12/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 714,64 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0126/25 en. služba 12/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 429,44 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0127/25 príspevok na stravovanie 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 512,40 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0128/25 príspevok na strav. 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 10,98 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFS0028/25 príspevok na strav. zo SF 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 106,14 € 05.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0123/25 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,44 € 04.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0124/25 práce BOZP Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Horváth Attila 41399871 60,00 € 04.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0120/25 voda 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 203,22 € 02.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0121/25 revízia bleskozvodu a osvetlenia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 199,33 € 02.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0122/25 oprava rozvádzačov Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 626,10 € 02.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0119/25 výkon zodpovednej osoby 12/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFS0027/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 28.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0118/25 pracovné oblečenie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Agrosam Lelkes Robert 33467633 254,86 € 26.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0117/25 revízia hasiacich prístrojov, hydrantov Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 307,03 € 25.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0116/25 edukačné publikácie Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 preskoly.sk s.r.o. 51692881 529,50 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0115/25 čistenie potrubia Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Peter Kirchner 44502141 150,00 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0114/25 čistiace potreby Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Kancelária123 s. r. o. 55589642 410,38 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0113/25 en.služba 11/,voda 10/, el.en.10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 921,08 € 12.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0110/25 príspevok na stravovanie 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 151,20 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0111/25 príspevok na stravovanie 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 3,24 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFS0026/25 príspevok na stravovanie zo SF 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 31,32 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0112/25 stravovanie žiakov 10/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 1 580,10 € 10.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFS0025/25 voda Pí Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 22,80 € 07.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0109/25 kovová tabuľa na bránu Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Štefan Nagy-Combi tlačiareň 33468346 73,80 € 06.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0108/25 el.energia 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín 56128941 332,44 € 05.11.2025 08.11.2025 Faktúra
DFB0107/25 telefónne poplatky Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,01 € 04.11.2025 08.11.2025 Faktúra
DFB0106/25 výkon zodpovednej osoby 11/ Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín 17050103 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra