DFB0011/24 |
oprava tačiarne HP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
66,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
preprava študentov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
432,00 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
el. energia 12/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
201,78 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
voda |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
695,74 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
predplatné "ŠKOLA" |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
RAABE s.r.o |
35908718 |
|
35,00 € |
15.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/24 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
72,24 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
el.energia 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
309,80 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
368,94 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
vodoinštalatérske práce |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
95,00 € |
12.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
LK ubytovanie a stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zora Family s. r. o. |
54026831 |
|
6 300,00 € |
12.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
výkon zodpovednej osoby 01/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |