DFB0027/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
940,00 € |
08.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
470,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
1 410,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
450,00 € |
10.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
440,00 € |
25.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
890,00 € |
15.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
295,00 € |
19.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
440,00 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
440,00 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
450,00 € |
09.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
910,00 € |
17.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
460,00 € |
24.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/16 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
385,00 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
2 800,00 € |
30.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
1 030,00 € |
04.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/12 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
1 295,00 € |
22.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/11 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
470,00 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/11 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
540,00 € |
21.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |