Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0035/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 937,84 € 30.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFJ0032/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 814,58 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFJ0030/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 57,20 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ0031/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Mgr. Gabriela Edmárová 32305788 55,68 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFS0002/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Henrieta Füzéková - Friends 50761137 135,50 € 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0063/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 399,06 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0062/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFJ0029/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 194,55 € 17.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ0028/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 57,20 € 17.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ0027/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 91,35 € 17.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 24,28 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0059/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 805,36 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0057/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0058/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 37,94 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0056/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 9,96 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0060/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 24,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 228,22 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0053/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 96,00 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0052/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,62 € 08.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0050/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 819,72 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0051/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 05.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ0025/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 228,20 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ0024/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 53,70 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFJ0026/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 027,34 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
DFJ0023/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 503,86 € 26.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0048/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN 33936064 2 450,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ0022/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 117,15 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFJ0021/24 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PROJEKT - MARKET s.r.o. 50284053 70,70 € 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »