DFJ0035/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
937,84 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
814,58 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0030/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Mgr. Gabriela Edmárová |
32305788 |
|
55,68 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Henrieta Füzéková - Friends |
50761137 |
|
135,50 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
399,06 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0029/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
194,55 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0028/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
57,20 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0027/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
91,35 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
24,28 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,94 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 228,22 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
819,72 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 228,20 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0024/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
53,70 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0026/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 027,34 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0023/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
503,86 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN |
33936064 |
|
2 450,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0022/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
117,15 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0021/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
70,70 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |