Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0126/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 PYROKOM 18048455 1 301,46 € 27.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0125/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 150,00 € 20.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0119/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 1 962,40 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0120/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 1 669,20 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0121/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 366,84 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0124/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0122/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,07 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0123/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0112/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 -209,23 € 11.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0113/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 11.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0114/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0115/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0117/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 147,60 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0116/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0118/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0111/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 321,13 € 08.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0110/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 TORBIA, s.r.o. 36343129 1 001,56 € 06.08.2025 09.08.2025 Faktúra
DFB0109/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. 36550949 2 665,62 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0108/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ŠEVT a.s. 31331131 260,12 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0107/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0106/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFS0002/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 B PARK s.r.o. 36256382 992,00 € 14.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0105/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 11.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0103/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,73 € 11.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0104/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 40,21 € 11.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0100/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 778,07 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0101/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 64,28 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0102/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 10.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0095/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 472,92 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0097/25 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 13,67 € 09.07.2025 26.07.2025 Faktúra