Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 817,38 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0191/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 649,16 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0189/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0187/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0188/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0186/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0182/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 368,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0183/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 135,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0006/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 347,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0007/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 313,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0184/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 283,90 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0185/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 158,10 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0005/25 Faktúra za nákupné poukážky Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 TESCO Stores SR 31321828 1 530,00 € 27.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0181/25 Faktúra za autobusovú dopravu (projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600) Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Sun bus s.r.o. 48032247 8 000,00 € 27.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0179/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 269,10 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFS0004/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 343,00 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0180/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 529,50 € 20.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0178/25 Faktúra za služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 150,00 € 19.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0177/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 405,49 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0176/25 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0175/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 38,45 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0174/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0173/25 Faktúra za odber zemného plynu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 14.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0172/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 817,38 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0171/25 Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 147,60 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0170/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0169/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0168/25 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -497,15 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFB0165/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0164/25 Jednorázový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. 52695352 180,00 € 07.11.2025 26.11.2025 Faktúra