Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0206/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 273,70 € 29.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0207/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 102,50 € 29.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0202/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFS0008/25 Faktúra za slávnostné obedy Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 František Tóth- LUNI Jedáleň 45318611 952,00 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0203/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0201/25 Faktúra za odborné vyjadrenie (odborný posudok) Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 i5 projekt s.r.o. 51148528 615,00 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0204/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0205/25 Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a bleskozvodu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 BURIÁN Arpád montáž , revízia - elektro 32320744 1 347,50 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0200/25 Faktúra za služby pre projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Executive Training Institute C45975 2 770,00 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0198/25 Faktúra za údržbársky materiál Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. 31434797 173,95 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0199/25 Faktúra za vodoinštalačné potreby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 364,85 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0197/25 Faktúra za tapetovanie Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ROLAND CSÖLLE 43508006 70,00 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0196/25 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 393,63 € 11.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0195/25 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0194/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 36,78 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0193/25 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0192/25 Faktúra za zemný plyn Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 10.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0190/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 817,38 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0191/25 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 649,16 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0189/25 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0187/25 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0188/25 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0186/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0182/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 368,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0183/25 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 135,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0006/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 347,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0007/25 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 313,00 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0184/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 283,90 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFB0185/25 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 158,10 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFS0005/25 Faktúra za nákupné poukážky Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 TESCO Stores SR 31321828 1 530,00 € 27.11.2025 04.12.2025 Faktúra